首页 > 信息公开 > 公示公告 > 正文

市纪委监察局2017年度预算公开

发布日期:2017-07-03    来源:三门峡市纪委   

第一部分  中共三门峡市纪律检查委员会概况

一、本部门职责、机构设置

(一)主要职能

1、负责贯彻落实党中央、中纪委、省纪委、和市委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助市委抓好党风廉政建设。

2、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查处理市委和市政府各部门、各县(市、区)党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应处分或提出处理建议,报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全市党风、党纪、政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全市党纪政策规定。

7、调查了解市政府各部门和各县(市、区)政府制定的有关政策的情况,对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议;变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同有关部门及各县(市、区)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各县(市、区)纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委监察局预防腐败局派驻市直各部门市管干部的提名和其他领导干部的任免工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9、负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作;协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

市纪委监察局机关内设21个职能室(含机关党委)、10个派驻纪检监察组和市廉政教育基地等1个归口预算管理单位。主要职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

第二部分  中共三门峡市纪律检查委员会2017年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年收入总计1754.52万元,支出总计1754.52万元,均较2016年度增加15.85%,原因是:行政事业单位在职人员工资标准调整,养老保险经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年收入总计1754.52万元,其中:一般公共预算1754.52万元,部门结转资金0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年支出预算1754.52万元,其中:基本支出1558.52万元,占88.83%;项目支出196万元,占11.17%。

四、部门财政拨款收入支出预算总体情况说明

中三门峡市纪律检查委员会2017年财政拨款收入总计1754.52万元,支出总计1754.52万元,均较2016年度增加15.85%,原因是:行政事业单位在职人员工资标准调整,养老保险经费增加。

五、部门一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年度一般公共预算支出1754.52万元。主要包括:一般公共服务(类)支出1395.16万元,占79.52%;教育(类)支出5万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出172.46万元,占9.83%;医疗卫生与计划生育(类支出)89.01万元,占5.07%;住房保障(类)支出92.88万元,占5.29%。

六、部门一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年度一般公共预算基本支出1558.52万元,其中:人员经费1240.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、精神文明奖、绩效工资、基本离退休费、津贴、其他、离休人员公用、退休人员公用、生活补助、住房公积金;公用经费317.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年度“三公”经费预算为79.3万元。2017年度“三公”经费预算支出较2016年度减少9.7万元。

2017年因公出国(境)费用0万元,主要原因是年初未有计划出国(境)任务。

2017年公务接待费用较上年减少21.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,落实公务接待审批制度,压缩公务接待开支,减少公务接待费用。

2017年公务用车运行维护费较上年增加16.9万元。主要原因是执法执勤车编增加,办案任务重出差交通费用明显增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会2017年度机关运行经费预算安排为317.93万元。主要保障机构正常运转与正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我委组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年度,我委拟组织对0个项目进行绩效评价,涉及资金0万元。

\

\

\

\

\

\

\

\

三门峡市监察局2017年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

三门峡市监察局2017年收入总计471.90万元,支出总计471.90万元,均较2016年度增加17.03%,原因是:行政事业单位在职人员工资标准调整,养老保险经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

三门峡市监察局2017年收入总计471.90万元,其中:一般公共预算471.90万元,部门结转资金0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

三门峡市监察局2017年支出预算471.90万元,其中:基本支出421.90万元,占89.40%;项目支出50万元,占10.60%。

四、部门财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市监察局2017年财政拨款收入总计471.90万元,支出总计471.90万元,均较2016年度增加17.03%,原因是:行政事业单位在职人员工资标准调整,养老保险经费增加。

五、部门一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市监察局2017年度一般公共预算支出471.90万元。主要包括:一般公共服务(类)支出378.91万元,占80.30%;社会保障和就业(类)支出43.41万元,占9.20%;医疗卫生与计划生育(类支出)24.26万元,占5.14%;住房保障(类)支出25.31万元,占5.36%。

六、部门一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市监察局2017年度一般公共预算基本支出421.90万元,其中:人员经费332.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、精神文明奖、退休人员公用、住房公积金;公用经费89.66万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市监察局2017年度“三公”经费预算为13.98万元。2017年度“三公”经费预算支出较2016年度减少1.02万元。

2017年因公出国(境)费用0万元,主要原因是年初未有计划出国(境)任务。

2017年公务接待费用较上年减少1.72万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,落实公务接待审批制度,压缩公务接待开支,减少公务接待费用。

2017年公务用车运行维护费较上年增加0.7万元。主要原因是执法执勤车编增加,办案任务重出差交通费用明显增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市监察局2017年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算情况说明

三门峡市监察局2017年度机关运行经费预算安排为89.66万元。主要保障机构正常运转与正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年度,我局拟组织对0个项目进行绩效评价,涉及资金0万元。
 

\

\

\

\

\

\

\

\
 

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。


   打印